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LISTA DE EMPENHOS - 2025 Foram encontradas 412 registros
Identificação do empenho
Fornecedor
Orgão
Histórico
Valor (R$) Mais
EMPENHO: 31010006 - DATA: 31/01/2025
JOSE MARIA FIRME DA SILVA
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS DESTINADOS AO CONSERTO DE PNEUS PERTECENTES A FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MI [...]
9.600,00
EMPENHO: 31010002 - DATA: 31/01/2025
MARIA DO CARMO LIMA ARAUJO-ME
06 - SEC. MUN. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS A SEREM PRESTADOS COM O PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEICOES E LANCHES, DESTINADOS A SEC. AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE D [...]
1.170,00
EMPENHO: 31010004 - DATA: 31/01/2025
JOSE MARIA FIRME DA SILVA
07 - SEC. DE INFRAESTRUTURA E SERV.PUBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS DESTINADOS AO CONSERTO DE PNEUS PERTECENTES A FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIP [...]
10.950,00
EMPENHO: 31010001 - DATA: 31/01/2025
MARIA DO CARMO LIMA ARAUJO-ME
07 - SEC. DE INFRAESTRUTURA E SERV.PUBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS A SEREM PRESTADOS COM O PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEICOES E LANCHES, DESTINADOS A SEC. INFRAESTRUTURA E SERVICOS PUBL [...]
540,00
EMPENHO: 31010005 - DATA: 31/01/2025
JOSE MARIA FIRME DA SILVA
10 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS DESTINADOS AO CONSERTO DE PNEUS PERTECENTES A FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE [...]
10.520,00
EMPENHO: 30010018 - DATA: 30/01/2025
SAO PEDRO COMERCIO VAREJISTA COMBUSTIVEIS LTDA
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA COMUM E OLEO DIESEL S10) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO D [...]
21.420,05
EMPENHO: 30010017 - DATA: 30/01/2025
SAO PEDRO COMERCIO VAREJISTA COMBUSTIVEIS LTDA
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA COMUM E OLEO DIESEL S10) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO D [...]
26.267,82
EMPENHO: 30010009 - DATA: 30/01/2025
DAVID ELIAS DO NASCIMENTO E SA CAVALCANETE - EPP
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE BATERIAS, CAMARAS DE AR, PROTETORES E PNEUS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE - MAC DO MUNICIP [...]
10.116,00
EMPENHO: 30010008 - DATA: 30/01/2025
DAVID ELIAS DO NASCIMENTO E SA CAVALCANETE - EPP
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE BATERIAS, CAMARAS DE AR, PROTETORES E PNEUS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE - PAB DO MUNICIPIO [...]
20.232,00
EMPENHO: 30010007 - DATA: 30/01/2025
DAVID ELIAS DO NASCIMENTO E SA CAVALCANETE - EPP
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE BATERIAS, CAMARAS DE AR, PROTETORES E PNEUS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MI [...]
3.441,60
EMPENHO: 30010002 - DATA: 30/01/2025
DEPARTAMENTO DE PUBLICACOES BRASILIA LTDA
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE PUBLICACOES DE ATOS OFICIAIS, EXTRATOS DE EDITAIS DO MUNICIPIO DE MIRAIMA-CE, EM JORNAL IMPRENSO DE GRANDE C [...]
48.180,00
EMPENHO: 30010019 - DATA: 30/01/2025
SAO PEDRO COMERCIO VAREJISTA COMBUSTIVEIS LTDA
05 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASS. SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA COMUM E OLEO DIESEL S10) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENC [...]
6.485,14
EMPENHO: 30010006 - DATA: 30/01/2025
DAVID ELIAS DO NASCIMENTO E SA CAVALCANETE - EPP
05 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASS. SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE BATERIAS, CAMARAS DE AR, PROTETORES E PNEUS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNI [...]
6.631,20
EMPENHO: 30010020 - DATA: 30/01/2025
SAO PEDRO COMERCIO VAREJISTA COMBUSTIVEIS LTDA
06 - SEC. MUN. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA COMUM E OLEO DIESEL) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIE [...]
18.484,58
EMPENHO: 30010012 - DATA: 30/01/2025
JOSE MARIA FIRME DA SILVA
06 - SEC. MUN. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS DESTINADOS AO CONSERTO DE PNEUS PERTECENTES A FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENT [...]
10.900,00
EMPENHO: 30010011 - DATA: 30/01/2025
FOLHA DE PAGAMENTO - SEINFRA
07 - SEC. DE INFRAESTRUTURA E SERV.PUBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS, FERIAS, 13O SALARIO E OUTRAS VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES CONCURSADOS LOTADOS NA FOPAG - SECRETARIA DE INFRAES [...]
300.000,00
EMPENHO: 30010005 - DATA: 30/01/2025
CHEVROMAIS COMERCIO DE PECAS, ACESSORIOS E LUBRIFICANTES LTD
07 - SEC. DE INFRAESTRUTURA E SERV.PUBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE BATERIAS, CAMARAS DE AR, PROTETORES E PNEUS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPI [...]
56.462,56
EMPENHO: 30010014 - DATA: 30/01/2025
FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS CEDIDOS
10 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS, FERIAS, 13O SALARIO E OUTRAS VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES CEDIDOS LOTADOS NA FOPAG - FUNDEB 70 DO MUNICIPIO DE MI [...]
100.000,00
EMPENHO: 30010013 - DATA: 30/01/2025
FOLHA DE PAGAMENTO - EDUCACAO INFANTIL 70%
10 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS, FERIAS, 13O SALARIO E OUTRAS VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES CONCURSADOS LOTADOS NA FOPAG - SECRETARIA DE EDUCAC [...]
2.000.000,00
EMPENHO: 30010021 - DATA: 30/01/2025
SAO PEDRO COMERCIO VAREJISTA COMBUSTIVEIS LTDA
10 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA COMUM E OLEO DIESEL) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE [...]
5.369,01
EMPENHO: 30010001 - DATA: 30/01/2025
DEPARTAMENTO DE PUBLICACOES BRASILIA LTDA
10 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE PUBLICACOES DE ATOS OFICIAIS, EXTRATOS DE EDITAIS DO MUNICIPIO DE MIRAIMA-CE, EM JORNAL IMPRENSO DE GRANDE C [...]
40.132,40
EMPENHO: 30010015 - DATA: 30/01/2025
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 7a REGIAO
11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM DECISAO E ACORDO DE SENTENCA JUDICUIAL EFETUADO BLOQUEIO DAS CONTAS DO BANCO DO BRASIL,POR COMUNICADO DO BANCO CENTRAL DO BRA [...]
2.277,35
EMPENHO: 30010003 - DATA: 30/01/2025
INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE MULTA DA DIVIDA ATIVA EM FAVOR DO INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL. ATRAVES DA SECRETARIA DE FINAN [...]
1.070,15
EMPENHO: 30010016 - DATA: 30/01/2025
SAO PEDRO COMERCIO VAREJISTA COMBUSTIVEIS LTDA
12 - SEC. MUNIC.DE PLANEJAMENTO ADMINISTRACAO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA COMUM E OLEO DIESEL) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO [...]
2.928,82
EMPENHO: 30010010 - DATA: 30/01/2025
FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLADORIA MUNICIPAL
13 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS, FERIAS, 13O SALARIO E OUTRAS VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA FOPAG - CONTROLADORIA GERAL [...]
25.000,00
EMPENHO: 30010004 - DATA: 30/01/2025
DEPARTAMENTO DE PUBLICACOES BRASILIA LTDA
19 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE PUBLICACOES DE ATOS OFICIAIS, EXTRATOS DE EDITAIS DO MUNICIPIO DE MIRAIMA-CE, EM JORNAL IMPRENSO DE GRANDE CIRCULACA [...]
6.301,20
EMPENHO: 28010001 - DATA: 28/01/2025
BEATRIZ FELICIANO COUTINHO SANTOS
01 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO POSTO DE IDENTIFICACAO DE INTERESSE DO GABINETE DO PREFEITO DO [...]
650,00
EMPENHO: 28010002 - DATA: 28/01/2025
R.P RODRIGUES
10 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE IMPRESSORA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE MIRAIMA-C [...]
10.835,00
EMPENHO: 27010016 - DATA: 27/01/2025
FRANCISCO DIEGO BRANDAO DO NASCIMENTO
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS NA MANUTENCAO E ASSISTENCIA TECNICA PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS DE AR CONDICIONADO PERTECENTES [...]
10.370,00
EMPENHO: 27010017 - DATA: 27/01/2025
FRANCISCO DIEGO BRANDAO DO NASCIMENTO
05 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASS. SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS NA MANUTENCAO E ASSISTENCIA TECNICA PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS DE AR CONDICIONADO PERTECENTES A [...]
10.370,00
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